如果你是生产企业!
如果你在申报年度出口退税!
如果你对前一年申报出口业务时填写申报所属期限有疑问的话!
千万不要错过本期
“免除生产,享受良好的税收优惠”云课堂,
你的疑惑我们来解决吧~
敲黑板!
申报出口退税时,经常要申报上一年的出口业务。
生产企业在申报上一年度出口业务时,无需与今年的出口业务申报区分开来,申报期限将根据增值税纳税申报的所属期限统一记载。例如,2023年2月申报期间2023年1月的免税退款申报,所属期间统一填写202301,不需要区分其他年份的出口数据。
提示
外贸企业申报年度出口退税,
申报所属期间怎么填写?
请参阅下面的链接
不做
《出口退税申报时提示“非本年申报数据”怎么办?》