问:我公司是增值税一般纳税人,2月份公司没有开具增值税销售发票,但2月份开具了增值税红字发票。那么,2月份的增值税纳税申报单该怎么填写呢?负数怎么申报?
答案《增值税纳税申报表》主表的销售和销售税额用负数填写。因为相关数据是自动审核的,所以请填写《增值税纳税申报表》所列资料(表1贵公司没有销售发票正数,请填写负数。
问:我公司是增值税一般纳税人,2月份公司没有开具增值税销售发票,但2月份开具了增值税红字发票。那么,2月份的增值税纳税申报单该怎么填写呢?负数怎么申报?
答案《增值税纳税申报表》主表的销售和销售税额用负数填写。因为相关数据是自动审核的,所以请填写《增值税纳税申报表》所列资料(表1贵公司没有销售发票正数,请填写负数。