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【内审课题申报】发挥德城区审计局——监督职能,帮助医院内审建设。

时间:2023-03-13 21:18:28 阅读: 评论: 作者:佚名

德州新闻网新闻(张玉洁)近日宣布,德城区审计局正在对卫生健康行业进行系统审计,总结共性问题,梳理个性漏洞,提出有针对性的审计建议,实现“审计点、规范化”效果。

规范和严格审查收费。在此次审计过程中,将对医疗服务费的大数据分析与医院内审部分享,内审人员定期对医院物价收费情况进行审查监督,及时审查违规收费问题,并敦促纠正。在避免医疗保险及患者资金损失的同时,避免因违规费受到处罚,减少医院资金损失。

梳理风险、主题审计。以内部控制和风险管理为导向,探索内审的新课题。根据各后勤、医疗技术等部门的职责分工和工作要点,内审部门分析风险防控点,制定目标审计方案,进行专题审查。及时发现工作权利不明、医疗工作程序不顺畅等制度缺陷、内部控制制度不完善、监督盲区等制度性不足等事实,提出要合理化和完善管理层。

加强沟通,跟进业务。包括与各部门及时沟通、医院物资设备采购、维护建设、租赁、外包、合作等经济问题的全过程监督、合同签订、履行等,重点关注合同权限约束的合理遵守、供求及时性、收货真实性等。

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