亚马逊欧洲站是市长/市场经济发达,产品利润高,所以很多跨境卖家比较喜欢的市场。与此同时,这些国家的税收也很完善。亚马逊卖家必须注册5个国家的税号,才能正常运营店铺。今天在华居同学,亚马逊欧洲站注册税号和申报缴纳就是我们说的VAT,到底该怎么办,该怎么办。
1、亚马逊增值税和增值税税率是什么?
增值税是ValueAddedTax的简称,是欧洲各国普遍使用的消费者增值税。目前,欧洲站开放了英国、德国、法国、意大利和西班牙5个国家,每个国家都有自己的增值税税率(15%-27%标准税率)。
英国:税率20%;德国:德国税率19%;法国:税率20%;西班牙:税率21%意大利:税率22%。
涉及跨境卖方的税种和会计公式:
关税(DUTY)=申报金额*产品税率(按产品不同的税率计算)
进口增值税(MPORTVAT)=(申报价值头运费DUTY)*增值税率
销售增值税=销售价格/(1税率)*税率
卖方实际缴纳的增值税=销售增值税-收入增值税-其他扣除额。
举个栗子:
例如,德国平台的产品售价为20欧元,100个,德国税率为19%
卖方需要缴纳的销售增值税为2000除以(1 19%)乘以19%,即319.33
这就是增值税税的会计公式。
误解:增值税需要缴纳二次税吗?利润会减少吗?
以前进行对外贸易的人可能知道,商品进入欧洲市场时已经缴纳了当地进口税。如果要在当地销售商品,再交一次增值税,不是要交2号税吗?这样卖方怎么不赚很多利润呢?
但实际上,增值税的出现解决了这个问题。卖方在欧洲市场销售产品时,通过自己的增值税账户缴纳产品增值税,就可以直接退还以前缴纳的进口增值税,这样卖方就可以根据自己的销售额缴纳增值税。
卖家在卖场设置销售额时,要注意含税和不含税的区分。如果明确了,你会发现销售增值税实际上由买方缴纳,卖方代为征收,统一转交当地税务机关。
所以本质上亚马逊欧洲站卖家的利润不会减少。
二、跨境卖方增值税海盗
1、哪些类型的卖家需要注册增值税?
跨境电子商务卖家必须事先将商品发送到销售目的地国,然后存放在当地仓库。例如,使用亚马逊FBA或当地海外仓库配送的卖家,以及通过远程销售配送和销售的国家/地区的远程销售阈值以上的卖家,都需要提前注册增值税税号。
2、报告周期。
每季度英国增值税申报频率为一季度一次。英国注册公司将有85000英镑的起点,起点以上的销售额为20%收税。
德国的增值税比较麻烦,申报次数多,频率为每月一次。而且有时间限制,每月10日必须完成,年度申报必须在第二年5月31日之前完成。
法国的增值税申报与德国相似。但是,法国对税务管理很严格,如果出现问题,就要承担连带责任,所以卖方要及时申报和纳税。
3,申报方法
增值税申报方式一般分为两种——
0申报,申报期间,如果卖方不在相关国家销售商品,则可以选择0申报。
正常申报:如果在申报期间卖方在该国开展销售业务,则选择正常申报。
4、谁会举报,简单易行吗?
跨境卖家需要谁申报增值税?
普通卖家注册增值税(VAT)可以找到相关税务机关,帮助您快速、专业地注册和申报VAT。
但是目前税务代理市场鱼龙混杂,为了防止很多新手卖家踩坑,小华建议慎重筛选,避免不可靠的税务代理商趁虚而入,当然也可以与我们华居校友平台合作。不管是价格还是专业性,我们的资源和服务都可以让你安心做生意。
4、不注册增值税会怎么样?
卖方要知道,如果不按照政策法规做,后果将非常严重。根据欧盟VAT指令2006/112/EC和亚马逊官方公告,对于未注册、未申报、未缴纳VAT的非法业务,卖方将受到以下处罚:
进口增值税不退款。货物将被没收,海关方面不会给你通关。你的亚马逊账号将被处以巨额罚款
5、VAT下发后需要做什么
将VAT税号上传亚马逊后台;按时申报;亚马逊平台代扣代缴后依然需要上传销售报表进行申报。
三、亚马逊2022年VAT最新服务规定
亚马逊表示,亚马逊增值税服务是一种增值税合规解决方案,可让卖家在七个国家内使用(英国、德国、法国、意大利、西班牙、波兰和捷克共和国)。而自2022年1月1日起,对于加入该服务的卖家将被收取每月33.3欧元的月费,此费用用于增值税申报和财务代表。
四、亚马逊欧洲站VAT新手常见问题
1、只要欧洲销售,就一定要VAT,是吗?
德国有库存或者有销售(包括自发货)就要注册vat号,其他国家只要有库存就要注册,或者远程销售超过限额
2、有库存才需要VAT还是有销售就要VAT?
德国占其中一样就要,其他国家有库存才要,或者远程销售超过限额
3、德国占其中一样就要,其他国家有库存才要,或者远程销售超过限额
除了德国其他国家可以
4、如果直发到德国,多少销售额开始注册VAT?
只要在德国有销售就要注册VAT
5、欧洲站老账户,开通了泛欧,现在要求注册五国VAT,只注册一个国家可以吗?其他四国会不会被关闭账户?
不过,其他四个国家也会被关闭。严重的话,连已注册VAT的那个国家都会被禁止FBA入库
6、从英国远程发货到德国,会双向交税吗?
不会
7、英国目前查税是怎么操作呢?
查税是税局会邮件通知,通常按照邮件要求回复完成
8、如果在英国进口,用德国VAT,在德国销售能抵扣吗?
不能跨国抵扣
9、超过远程销售额,是以平台数据为准还是以申报为准?
申报数据
10、清关时,产品申报是按照进货价申报好,还是按照销售价申报好?
清关的时候产品申报是按照进货价申报的
11、注册英国VAT多久时间可以下来税号?
一般正常情况是2-7个工作日,不排除人工抽查,时间就会长一些
12、注册VAT需要什么资料呢?
营业执照,法人身份证,店铺的相关基本信息等