1.新政系列课程:可以快速分析最新的国家财税政策,帮助企业快速消化这些政策,沉着应对税制改革,及时了解新的税收政策。
会计22- 《增值税会计处理规定》综合分析
本世纪第三期税务检查-企业裸体时代。
房地产增值税-风险预警及税收控制要点。
土地增值税-清算和节税。
2票制袭击-医药行业税务危机。
2018年结算清算-新政策、新技术、新战略。
大资产管理时代-金融企业税务痛点如何突破?
2.税务计划过程:从企业战略的角度进行整体税务计划。
税务管理和计划——深度计划,从企业战略的角度进行税务计划。
了解国际税收计划和管理——开发思路、国际税收环境监督的新变化。
资本运营的税收计划——资本与税收激烈冲突的精彩表现。
管理层和外籍员工个人所得税计划-确定纳税义务,确定外籍员工个人所得税纳税义务。
3.商务实务系列课程:从税务角度帮助税务师快速入门。
分析出口退税的实际操作和困难——熟悉最新的出口退税计算方法,整理申报程序,列出出口退税中可用的计划思路和技巧,巧妙进行退税。
公司票据涉税处理技巧及控制税战略——公司票据是从加入、使用、保管到检查等各个阶段的处理要点,确定公司票据管理中存在的主要风险和对策。
税务会计差异分析及实践应用——提高了税务计划下的会计能力,有效地防范了企业的纳税风险。
避免和填写企业所得税结算误区——,梳理2015年颁布的主要税法,直接传递信息,掌握企业所得税法对各种税收优惠的具体应用。
4.营改增训练课程:后营改增时代,仙人世界计划。
营改增后房地产建安企业税负优化及风险控制——从实践难点分析、运营内容入手,整理实践重点。
后营改增时代房地产建安企业的检查重点和危机需要应对——检查涉税风险和应对技巧、风险控制和新的税务检查趋势。
金融企业营改增后税务管理和监督要点——纳税申报影响分析和纳税申报实践、实践应对战略和重点设计。
全面营改增时代的税收计划和技巧创新——构建新政策,掌握节税技巧。
其他税务流程。
高级税务监督学院——参考全球创新的税务规划手段,与一线企业高级税务管理人才进行了对话。
对税务人员来说,通过教室理解政策很重要,通过他人的经验分享税务不良制作技术更为宝贵。