如果你是生产企业!
如果你正在跨年度申报出口退税!!
如果你对申报上一年度出口业务时,填写申报所属期有疑惑!!!
千万别错过本期
“生产免抵退 尽享好税惠”云讲堂,
你的疑惑我们来解答~
敲黑板!
在办理出口退税申报时,往往还需要申报上一年度出口的业务。
生产企业在申报上一年度出口业务时,不需要与本年度出口业务的申报进行区分,申报所属期统一按照增值税纳税申报的所属期进行填写,比如2023年2月申报所属期2023年1月的免抵退税申报时,所属期统一填写202301,无需区分不同年度的出口数据。
小贴士
外贸企业发生跨年度申报出口退税,
申报所属期怎么填?
详见下方链接
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《出口退税申报时提示“非本年申报数据”怎么办?》