最近,Tianhe Shanghao主编发现,欧洲VAT一直是卖家感到头痛的问题。接下来,天河上浩将讲述如何解决增值税的各种疑难杂症!
增值税:增值税(Value-added Tax)的缩写,是欧盟的税收制度。
这是最终消费者支付、卖方代缴的税金,如果是欧洲境内发生交易的公司,商品售价就要加消费增值税,买家购买时的商品价格已经包含增值税税费的价格。
欧洲发生了交易,意味着从欧洲内部运到国内国家。例如,如果从英国运往德国,如果直接从欧洲以外的地区运送给客户,则不通过欧洲境内的仓库,则不需要增值税税。
英国的增值税分为两种税率。
第一种是低税率7.5%,年销售额低于15万英镑的卖方可以申请低税率。对于这种税率,卖方第一年得到1%的折扣,所以第一年是6.5%。
第二种是标准税率20%,对于年销售额超过15万英镑的卖家,在申请增值税登记时要选择标准税率。
选择标准税率20%才有退税资格,选择低税率6.5%就不能退税。选择20%标准税率的卖方,退税是入关时缴纳的收入增值税。
实际需要缴纳的税=销售增值税-收入增值税
举个栗子:
如果销售的手机壳进货价格是80韩元/个。
亚马逊平台的价格是200元/个
入库1000件,第一次运费共700韩元
商品的总成本(申报的货物值)为8w元
第一季度该产品共卖出了800件
在英国创造消费,如CPC广告费2000韩元
最终收入16w(200*800)
第一个:是低于150000英镑/年的低申报,没有任何扣除。
销售增值税={最终销售/(1税率)} *税率
={16w/(1 6.5%)}*6.5%
=9765元
实际应纳税大象=销售增值税
=9765元
第二个:是每年超过15万英镑的正常申报。
关税=申报金额*产品税率
=8w*7%(手机壳7%税率)
=5600韩元
进口增值税=(申报金额题头运费关税英国生成的发票)x税率
=(8w 700 5600 2000)*20%
=17660韩元
销售增值税={销售/(1税率)} *税率
={16w/(1 20%)}*20%
=26666韩元
实际税=销售增值税-收入增值税
=26666-17660
=9006韩元
注意:
英国站要想扣款,必须有C79文件和C88文件。)。
C79文件:进口增值税缴纳明细表。通常在海关发送。如果你用自己的VAT通关,海关会邮寄C79文件到VAT主体的代购地址,即VAT事务所,所以一定要选择靠谱的事务所。
C88文件:是商品代理签发的,卖家可以找商品代理拿走,给VAT公司文件作为扣除的依据。
接下来和天河一起出海,来看德国增值税。
对中国卖家来说,德国没有低申报,只有19%和0万两种税率申报。
以上销售情况适用于德国站,可以按如下方式计算德国的税金。
进口增值税=(申报金额头运费关税在德国消费的发票生成)*税率
=(8w 700 5600 2000)*19%
=16777韩元
销售增值税={销售/(1税率)} *税率
={16w/(1 19%)}*19%
=25546韩元
实际税=销售增值税-收入增值税
=25546-16777
=8769韩元
天河尚华温馨提示:当你的商品到达海外仓库时,卖方必须在德国增值税登记,自己发货不需要登记增值税税号。
其他法国、西班牙、意大利三个网站的算法与德国相同。
以下税率适用于中国卖方。
法国20%,西班牙21%
意大利月报是22%,季报是23%税率
事实上,欧洲5个国家的增值税税率都不是整数。
只是增值税公司为了会计方便而采取的精髓。
除了正常申报外,还有一个是零申报。
特别注意:0申报不是说不申报,而是指收入和销售额都为零的申报方式,0申报也要申报。
但是卖方要知道,长期申报0的增值税税号不正常,要随时做好英国税务机关调查的心理准备。(天河出海,小编辑关注你!)。
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